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我們公司內部員工餐廳,購買食材菜,只有收據怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們去稅務局代開發票啊?代開明目是什么?不理解?除了入福利費,還有別的辦法嗎?

2020-10-24 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-24 12:49

你好, 做賬記入管理費用…福利費 可以到稅務局大廳代開發票的,比如開票:米,面,油,蔬菜(可以明細開票的)

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齊紅老師 解答 2020-10-24 12:50

沒有發票不可以稅前扣除的,可以代開發票的

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快賬用戶4357 追問 2020-10-24 13:33

代開發票,需要帶著什么?每次金額多少一下免稅老師?可以開專票嗎?最高代開金額多少?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 13:43

代開金額沒有限制的 季度30萬以下免增值稅的 開票時,帶上購買食材菜明細表(最好帶上合同)

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快賬用戶4357 追問 2020-10-25 11:37

老師需要,核定個稅需要繳納吧? 起點多少?交納個稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 12:07

個稅政策,各地規定不一樣的,可以咨詢一下當地稅務專管員或稅務12366

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你好, 做賬記入管理費用…福利費 可以到稅務局大廳代開發票的,比如開票:米,面,油,蔬菜(可以明細開票的)
2020-10-24
您好,按勞務費做賬,代扣代繳個人所得稅
2022-03-25
同學,你好,可以入賬的,全都計到福利費里面。
2022-12-11
同學,你好 可以這樣理解,如果超出扣除限額,加稅點開票也沒什么意義
2024-12-16
1,可以,這種兼職就要95%繳納增值稅,現在可以享受免稅 2,可以 3,現在是這個樣子的,就是你這總共百百分之百,稅務局這邊增值稅肯定是要收的,如果說你這邊按照5%確認收入,你就交5%的增值稅,兼職就交95%,那如果說你是100%,你就交增值稅,兼職就不交了。但現在的話,這個小規模都是可以享受免增值稅普通發票的話。
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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