你好, 做賬記入管理費用…福利費 可以到稅務局大廳代開發票的,比如開票:米,面,油,蔬菜(可以明細開票的)
我們公司內部員工餐廳,購買食材菜,只有收據怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們去稅務局代開發票啊?代開明目是什么?不理解?除了入福利費,還有別的辦法嗎?
電費水費發票名字無法更改,取得以前公司抬頭發票是只可以報銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費取得房東名字個人發票怎么賬務處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費用籌建期結束可一次性轉入管理費用開辦費么?謝謝老師,問題比較多
老師,公司增加一個APP拉新業務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數據流量的業務。收入是上游公司轉來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應付款,通過其他應付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發票了還有代扣代繳個稅嗎?
老師您好,我們公司是小規模納稅人,銷售眼鏡商店經理,中午在牛肉面吃飯,一個月很多次統一開了一張發票999元,這種可以走什么費用?在超市開了點發票購買水果肉菜什么的這種可以入賬嗎?我們沒有食堂,但是有兩個員工可以作為福利費入嗎?還是不能入賬395元?
老師,我是突然發現,招待費不是有個招待費的60%和營業收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發票和沒發票,是不是對于納稅沒什么區別了,就是說如果有部分招待費我們沒有發票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點開票也沒什么意義了?因為現在消費要開票,很多商家是要加稅點費進去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費時加稅點去開票出來,不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點這個成本。可以這樣理解嗎?
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
沒有發票不可以稅前扣除的,可以代開發票的
代開發票,需要帶著什么?每次金額多少一下免稅老師?可以開專票嗎?最高代開金額多少?
代開金額沒有限制的 季度30萬以下免增值稅的 開票時,帶上購買食材菜明細表(最好帶上合同)
老師需要,核定個稅需要繳納吧? 起點多少?交納個稅?
個稅政策,各地規定不一樣的,可以咨詢一下當地稅務專管員或稅務12366