借:其他應收款
貸:銀行存款
我用其他應收款記錄公司股東的借款,用其他應付款記錄公司應付股東的錢,這個可以嗎?在月末需要平一下嗎?
請問,股東借給公司的錢是記其他應付款嗎?
向股東借的錢貸記其他應付款,現在要還錢,會計分錄怎么做?
我公司還給股東的借款分錄怎么做啊 借其他應付款 150 貸銀行存款150
甲公司,A股東退出,其他應付款500萬,協議約定股份歸B股東,B股東其他應付款已有1000萬,現公司替B股東給A股東退股款,會計分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協議簽了 借:實收資本 貸:A股東其他應付款 借:B股東其他應付款 貸:實收資本 后來給錢 借:A股東其他應付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應付款 貸:資盈利
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?
需要交什么稅?
掛往來不用交稅的