同學你好 這個應該新老股東之間打款 你們公司直接做 借實收資本老股東 貸實收資本新股東
請問下老師,公司買車,股東個人卡還貸款,是怎么做分錄的,借固定資產,貸銀行存款長期借款。還貸款的時候是借長期借款,貸方寫成其他應付款_股東,最后還給股東借其他應付款-股東,貸銀行存款,這樣可以嘛?需不需要跟股東簽一份借款合同
老師,我們成立新公司注冊資本金300萬,三個股東各100萬。其中股東A已經全額出資100萬,B出資20萬,股東C出資零。現股東A繼續向公司注資。準備后期增資。但現在已經將錢打入公司賬戶了。那我先計入其他應付款。后期增資,股權變動協議簽訂后,公司章程變更后我在借:其他應付款 貸實收資本-A股東。對嗎
公司注銷需要調整,賬面上股東A有其他應收款10萬,股東B有其他應付款10萬,股東沒有意見的話,可以當做股東A直接還款給股東B10萬,沖掉雙方的借款嗎? 借其他應付款-B 100000 貸其他應收款-A 100000 這樣雙方余額就都為0了
請問實收資本股東變更會計分錄怎么寫,企業成立時候,借:銀行存款10萬 貸:實收資本-A公司10萬。之后A公司退股,因沒有新的股東,因此暫按借款掛賬,借:其他應收款-A公司10萬 貸:銀行存款10萬?,F在新公司股東B注資50萬。會計分錄怎么寫?
甲公司,A股東退出,其他應付款500萬,協議約定股份歸B股東,B股東其他應付款已有1000萬,現公司替B股東給A股東退股款,會計分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協議簽了 借:實收資本 貸:A股東其他應付款 借:B股東其他應付款 貸:實收資本 后來給錢 借:A股東其他應付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應付款 貸:資盈利
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
之前已經做成其他應付款了,公司在給原股東打錢
那就按照你的來做吧
不是老師你確定不?這關系稅務賬
同學你好 正確的是按照我的來的 你做上面的分錄就只能按照這樣的來 只不過金額得是他們交易的金額