你好,同一個(gè)股東不要掛多個(gè)科目,需要把一個(gè)股東的往來調(diào)到一個(gè)科目上去。
老師你好 股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶用于買貨物時(shí)做分錄為,, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_股東 到時(shí)可以用備用金返股東嘛?,返他時(shí)做分錄為,, 借:其他應(yīng)付款_股東 貸:庫存現(xiàn)金
我用其他應(yīng)收款記錄公司股東的借款,用其他應(yīng)付款記錄公司應(yīng)付股東的錢,這個(gè)可以嗎?在月末需要平一下嗎?
請問,股東借給公司的錢是記其他應(yīng)付款嗎?
老師請問公司現(xiàn)金支付可以通過其他應(yīng)收款來支付嗎?如:轉(zhuǎn)錢給股東或法人,借:其他應(yīng)收款~股東法人,貸:銀行存款,現(xiàn)金支付時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款~股東法人
甲公司,A股東退出,其他應(yīng)付款500萬,協(xié)議約定股份歸B股東,B股東其他應(yīng)付款已有1000萬,現(xiàn)公司替B股東給A股東退股款,會(huì)計(jì)分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協(xié)議簽了 借:實(shí)收資本 貸:A股東其他應(yīng)付款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 后來給錢 借:A股東其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:資盈利
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
怎樣調(diào)呢?
把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付放在一起核算嗎?
是的,同一個(gè)股東的,你掛了其他應(yīng)收,就要把其他應(yīng)付的余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收去??此麑?shí)際是欠公司錢還是公司欠他錢。
平時(shí)分開核算,半年調(diào)一次可以嗎?我以前問了個(gè)老師,他讓我分開核算
不建議這樣操作,這樣不能很好的反應(yīng)實(shí)際欠戓收,每次都要另外核算
是呢么,比較麻煩
那我這次就直接調(diào)過來吧?具體咋調(diào)啊老師
所以建議同一股東或客戶不要掛多個(gè)科目
你核算下看到底是公司欠股東的還是股東欠公司的,確定后如果是公司欠股東的,就將其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,反之易然