您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
#提問#老師本季度報(bào)所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個(gè)主表,顯示您本次申報(bào)所填報(bào)的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報(bào)記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒有問題,這是什么情況
一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,更正申報(bào)3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師您好,我在網(wǎng)上搜索看到說公司只有費(fèi)用的情況下,增值稅零申報(bào)就可以了,但是上個(gè)季度增值稅我是按照?qǐng)?bào)表的數(shù)值申報(bào)的,企業(yè)所得稅做的零申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)季度我該怎么申報(bào)啊?這個(gè)季度也只有費(fèi)用。
本公司是小規(guī)模納稅人,季度企業(yè)所得稅申報(bào)后顯示無需繳費(fèi),這種情況下季度的增值稅那張表可以“一鍵零申報(bào)”嗎?
我們分公司,上個(gè)季度企業(yè)所得稅可以正常申報(bào),這個(gè)季度顯示無法申報(bào),提示是當(dāng)前納稅人不存在就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格、無需進(jìn)項(xiàng)申報(bào)“、但首頁提示,企業(yè)所得稅未申報(bào),這是什么情況?
老師,請(qǐng)問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬,一個(gè)盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請(qǐng)問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購進(jìn)嗎?
您好,不行的,如果公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,表格所有數(shù)據(jù)為0才是“一鍵零申報(bào)”,有收入就要填入,只是沒有利潤不用交所得稅。一鍵零申報(bào)是指企業(yè)納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,即申報(bào)時(shí)應(yīng)稅收入數(shù)據(jù)填零。