小規模與一般納稅人,都可以完全抵增值稅
老師,小規模納稅人的稅控盤服務費280元,可以抵減嗎?這個服務費是一年交一次嗎?
增值稅稅控每年交的技術年費580元,一個是280元,一個是300元,合計580元,是不是580除了完全可以做費用,還有280的那個是不是可以抵扣280元的進項稅額,然后會計分錄怎么做
一般納稅人第一次購買稅控盤費用440元,稅控盤160元,服務費280元,160開的專票,280開的普票,那這個抵扣進項是抵扣440元嗎?
請問小規模納稅人開了專票,然后有那個稅控系統維護費280元,可以用來抵扣增值稅嗎?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經扣過款了,是小規模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎