你好,把少交的部分補充交就行。
老師現在20年我們有一千萬價稅合計金額的進項發票沒有繳納印花稅,現在是需要補交,還是直接下次申報加上就行了,補交的話多少錢
老師,您好,我想問下就是匯算清繳時候的多退少補中,多退是不是比如你這一年前三個季度中有交了稅的季度,然后第四個季度你是虧損,那你年終匯算清繳是不是稅務上就給退了。少補就是少交了稅,在補上的意思。
老師,我想問一下我們二季度繳納了印花稅,錢已經交了。現在我要更正申報印花稅的稅目。如果這次多一點的話是不是補繳這次的就可以了,還是要全部交,上次的退,就是交歸交退歸退。
老師好,我們第二季度的印花稅多繳納了買賣合同印花稅,少繳納了租賃合同印花稅,然后十月份我第三季度的時候發現就申請了退稅,買賣合同的是退了1440元,租賃合同的補交了80元還有4元的罰息,這樣我十月份的賬務要怎么做分錄呢
為啥還提醒這個,我們是21年之前就已經實繳了注冊資本,那時候應該有繳納過印花稅了,還是說現在賬簿印花稅是每年都要交一次的
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
老師您確定哦,我更正的話只要補繳缺的,神計的說交歸交補歸補我感覺退稅就很麻煩了,所以不敢操作
原來已經交過的,不會重復交,只是針對你少交的再補交。
你看一下你的系統就是原來教的,能帶出來數能填上,不要填不上,那就是按照這次總的數交前面的再申請退稅。
因為各地系統可能有差異,需要你自己看一下。
但是稅務目都有變化了,我原來就交了一個租賃合同1萬,現在租賃合同變成5千買賣合同也是5千。
你就按照我說的進申報系統看一下,因為各地系統可能會有差異。