3季度沖掉50萬后 又開了24萬 不需要繳納增值稅
老師,二季度開了50萬,繳納增值稅5000元,在三季度時被退回32萬的發(fā)票,3季度已經(jīng)紅沖,但是三季度又給別人家開出去17萬的稅票,這種怎么更正
小規(guī)模納稅人季度開票50萬,需要交多少增值稅?
老師請問小規(guī)模納稅人季度30萬免征增值稅,2季度開了50萬,開錯了3季度開具負(fù)數(shù)50萬3季度需要正常繳納50萬*1%增值稅? 3季度沖掉50萬后 又開了24萬 是否需要繳納增值稅
小規(guī)模納稅人上個季度沒開票,這個季度開了50萬的話,需要交增值稅嗎?
老師好!4季度收入是50萬,就按3%正常繳納增值稅了吧?50萬/1.03*0.03?
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項(xiàng)目用簡易計(jì)稅差額納稅,一個項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡易計(jì)稅這個項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計(jì)分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報備案證,教我們填寫!
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒有水電費(fèi)票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
那2季度交的會退嗎
2季度交的不會退的
跨月沖紅了也不退嗎
跨月沖紅了也不退,可抵以后月份的增值稅