您好,這個的話,是目前調整是最好的
老師您好,剛接手一家公司的賬,發現五年前一筆付貨款的銀行回單9000元,被當時的會計做賬為收貨款9000元,導致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上,相差18000元,現在我該怎么調整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額,如果稅務查賬的話,會不會有什么風險,我該如何應對呢?望回復,謝謝老師
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務系統里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發生額, 2020全年的賬面和稅務系統一致。 2021全年的賬面和稅務系統一致。 仔細想想, 出現這種情況的原因。 賬面進項少。 系統進項多。 賬面沒入賬 系統全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調整 要補做費用的 借:營業費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發票來證明 那可以在報稅系統里面 通過進項稅額轉出, 來調整進項嗎?
老師您好!我們公司以前賬都是在外面的代理記賬公司做的,現在拿回來才發現亂的不行,連銀行賬都對不上,科目使用混亂。現在一點點對,但是有快十年的賬,從頭捋,耗時耗力不太現實。這種情況怎么辦?軋出個數做調整嗎?如果是怎么調整?損益類的做到 以前年度損益 嗎?我現在一頭霧水。請老師幫忙解答一下,謝謝您!
請問,我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務, 發現之前建設廠房 有好幾個建筑材料, 實在是沒法收到發票, 有的公司都注銷了 但是,預付賬款,一直掛在賬面。 因為實在收不到發票了 我就直接調到到固定資產 請問,這樣可行嗎 那,調賬后就發現,我的房產稅是不是也要調整呀 看了下,調賬的金額有17.5W多。 那房產稅, 年度要調增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調增262.5元 請問,我們需要調整房產稅嗎, 如果需要調整, 我就跟老板報告一下。
公司內賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅,工資也是掛了幾十萬的工資未發,這兩個我目前是已經調整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的,其他應收款和應付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個科目都去核對然后調賬嗎?能不能直接按照正確的余額調整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
未拿畢業證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業的對吧!這是針對執行合伙事務的合伙人還是全部普通合伙人
小規模1季度銷項發票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
有差異用現金還是其他應付調整好?
您好,這個是的話是其他應付款的這個的
好謝謝了
不客氣的,祝您開心