你好,這個一般的代理水平有限,賬務不規(guī)范,現(xiàn)在要想吧賬務捋明白只有一條路那就是逐一核對,盡量做正確
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€公司都沒有分清,啥都混一起,什么庫存,銷售,采購,銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請的兼職會計。現(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個我覺得計算起來非常困難,所以我建議買個金蝶做內(nèi)賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因為我也是小白我想如果真要用金蝶做內(nèi)賬的話,各方面應該怎么去了解去做,還有那些庫存,是不是都要錄入到金蝶,需要補錄以前哪些的,總得來說,我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細的解答一下我這個問題,謝謝,主要是,買金蝶后怎么做,能詳細給出老板想要的盈利虧損?
老師好,有四個問題幫忙解答一下,謝謝,1.以前年度?幾個月現(xiàn)金帳做成負數(shù)了怎么調(diào)整?2.銀行賬面余額比實際金額大怎么調(diào)整?3.當月進項夠用多出來的可不可以不入帳不勾選抵扣?4.我們小公司工資在不請假的基礎(chǔ)上都是整數(shù)稅局又不讓怎么處理?工人又不愿意交個人所得稅怎么處理?
老師您好!我們公司以前賬都是在外面的代理記賬公司做的,現(xiàn)在拿回來才發(fā)現(xiàn)亂的不行,連銀行賬都對不上,科目使用混亂。現(xiàn)在一點點對,但是有快十年的賬,從頭捋,耗時耗力不太現(xiàn)實。這種情況怎么辦?軋出個數(shù)做調(diào)整嗎?如果是怎么調(diào)整?損益類的做到 以前年度損益 嗎?我現(xiàn)在一頭霧水。請老師幫忙解答一下,謝謝您!
老師,這個問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說,選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的,也沒有在認證平臺里面去勾選認證。如果我在這次勾選認證1月份的時候,將2020年-2022年未勾選認證的通行費發(fā)票全部勾選認證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了的,是無余額的,老師說是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減。現(xiàn)在才1月份,管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
快十年的賬,太難了。肯定會盡可能的整利索,就怕實在找不找對不上的。
盡量里吧,實在理不清楚的也沒辦法。可以找一些重點科目,比如銀行存款、庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、應收應付等