你好,同學。 現在調整即可的,你調整為正確的。你這是賬實不符
老師,我剛入職一家公司。公司去年年底換了老板重新找門面裝修,相當于現在老板買人家公司殼吧。期間裝修費三百多萬都沒有發票,代賬會計只做了去年的賬,今年沒做賬零申報。 1、現在代賬會計讓我把今年的賬全做在這個月。2、發票的裝修費本月代賬會計讓老板原路退回一百多萬,又付回去了,就是一進一出。讓我做賬時只做這一百多萬的收入,支出不做,她的意思賬不一定要跟銀行一致,長期是一致的就行。3、另外差的一百多萬去找其他發票代替。 我想問一下,這個風險是不是太大了?我該怎么做?還是直接辭職?他們的意思外賬隨便做做,還上市公司會計呢?說做賬要靈活!感謝老師指點!
老師您好,剛接手一家公司的賬,發現五年前一筆付貨款的銀行回單9000元,被當時的會計做賬為收貨款9000元,導致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上,相差18000元,現在我該怎么調整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額,如果稅務查賬的話,會不會有什么風險,我該如何應對呢?望回復,謝謝老師
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
錢航注冊會計師負責審計乙公司2021年度財務報表。與貨市資金審計相關的部分事項如下:1)為順利監盤庫存現金,錢航在監盤前一天已通知乙公司會計主管人員做好監盤準備;2)考慮到出納日常工作安排,對總部和營業部庫存現金的監盤時間分別定在上午十點和下午三點;3)2022年1月5日,錢航對乙公司庫存現金實施了監盤,并與當日現金日記賬余額核對一致,據此認可了年未現金余額。4)因對乙公司管理層提供的銀行對賬單的真實性存有疑慮,錢航在出納陪同下前往銀行獲取銀行對賬單。在銀行柜臺人員打印對賬單時,錢航前往該銀行其他部門]實施了銀行函證。5)乙公司年末余額為零的社保專戶重大錯報風險很低,錢航核對了銀行對賬單,未對該賬戶實施函證,并在審計工作底稿中記錄了不實施函證的理由。(6)乙銀行在銀行詢證函回函中注明:“接收人不能依賴函證中的信息。”A注冊會計師認為該條款不影響回函的可靠性,認可了回函結果。要求:針對上述第(1)至(6)項,逐項指出錢航的做法是否恰當。如不恰當,簡要說明理由。
您好,請問就是我們開銀行承兌匯票,會生成一個保證金賬戶,但是有些賬戶在網銀上面看不到,所以我以為就發生了一筆,就是我從一般戶轉到保證金戶的那一筆錢,銀行的客戶經理也只是拍給我這一張回單,后面有空去銀行的時候,順便打了一份保證金賬戶發的對賬單,發現不止那一筆,還有一堆,就是每一筆銀承都扣了一筆保證金,有借有貸的,但是余額跟我一樣的,如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現,那銀行存款余額調節表應該怎么樣做呢,借貸發生100多筆,意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金,不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
穩崗補貼計入什么科目
好的老師,那中間這五年賬實不符就這樣放著嗎,如果稅務查賬發現中間這五年的錯賬,我需要補充什么情況說明之類的嗎
調整的啊,你 現在做差錯更正處理
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。