你好,建議沒(méi)有發(fā)票的你暫估吧,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估。你想要看哪個(gè)公司暫估的,你可以寫(xiě)上暫估A公司、B公司等。
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜?lái)做現(xiàn)金不開(kāi)票收入了,不給我開(kāi)票,說(shuō)是不含稅,那我們一直沒(méi)有發(fā)票,錢(qián)已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
3月份暫估預(yù)提費(fèi)用當(dāng)時(shí)分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸:應(yīng)付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發(fā)票,但是4月還沒(méi)有付款,5月才付款。那4月取得這10000元發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?還是直接把4月的發(fā)票,夾回3月的暫估預(yù)提費(fèi)用這筆憑證里面?
老師, 我想問(wèn)一下,應(yīng)付賬款科目,有些是當(dāng)月收貨,當(dāng)月沒(méi)有取得發(fā)票的,有些是當(dāng)月已經(jīng)取得發(fā)票的,取得發(fā)票的直接記入應(yīng)付賬款科目沒(méi)有問(wèn)題,關(guān)鍵是沒(méi)有取得發(fā)票的怎么處理,分錄怎么寫(xiě)。還有就是應(yīng)付賬款科目我們?cè)趺磁袛噙@個(gè)供應(yīng)商還欠他多少錢(qián)
老師好!請(qǐng)問(wèn)下!如果平時(shí)銀行付款的!除了供應(yīng)商貨款我們沒(méi)有收到發(fā)票,就就做到預(yù)付賬款外!其他的類(lèi)型的銀行付款!當(dāng)月沒(méi)收到發(fā)票的!我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊!跨月收到普票或?qū)F倍际窃趺醋龅姆咒洶。≈x謝
老師您好,比如公司是2014年開(kāi)的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開(kāi)進(jìn)來(lái)的車(chē)輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,多支付的員工的差旅費(fèi),后面員工退回來(lái)了,是不是借銀行存款160,貸管理費(fèi):-160負(fù)數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開(kāi)票才350萬(wàn),為啥成一般納稅人了
公司買(mǎi)房和車(chē)需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開(kāi)的餐飲票,因?yàn)椴环弦鬀](méi)有入賬,稅務(wù)要求對(duì)此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報(bào)明明把公司注冊(cè)資本與實(shí)收資本都改成十五萬(wàn)并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊(cè)資本五十萬(wàn)實(shí)收資本沒(méi)錢(qián)?
老師麻煩問(wèn)一下什么時(shí)候才會(huì)做計(jì)提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費(fèi),律師費(fèi),填哪里?管理費(fèi)用科目累計(jì)折舊,福利費(fèi),在期間費(fèi)用表哪行填寫(xiě)?
如果暫估了發(fā)票,我怎么知道還欠供應(yīng)商多少錢(qián)呢,因?yàn)闆](méi)有記錄在應(yīng)付賬款中,因?yàn)橛袝r(shí)候供應(yīng)商這邊需要預(yù)付定金
你好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,但公A公司啊,這個(gè)A公司看不出來(lái)嗎。
借庫(kù)存商品, 貸應(yīng)付賬款-暫估A公司