同學(xué)好,我?guī)湍闶崂硐拢缘?/p>
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師好!請問下!如果平時銀行付款的!除了供應(yīng)商貨款我們沒有收到發(fā)票,就就做到預(yù)付賬款外!其他的類型的銀行付款!當月沒收到發(fā)票的!我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊!跨月收到普票或?qū)F倍际窃趺醋龅姆咒洶。≈x謝
請問!平時用銀行付了款的業(yè)務(wù)!不是購買原材料的那些!當月沒有收到對方開具的發(fā)票!下個月才收到!這樣的情況!我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?收到普票和專票處理上有區(qū)別嗎?麻煩寫下分錄!謝謝
老師,請問一下2024年支付公戶支付代賬費5000,2025年2月收到發(fā)票,該怎么做銀行分錄跟發(fā)票的分錄啊?能不能付款借 其他應(yīng)付款 法人,貸銀行存款。收到發(fā)票。借管理費用 服務(wù)費,貸其他應(yīng)付款 法人,
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
同學(xué)好,簡單起見,我建議當月付款,沒有收到發(fā)票的費用類那些,你就直接做分錄,借:預(yù)付帳款-其他預(yù)付款,貸:銀行。供應(yīng)商的預(yù)付就做分錄,借:預(yù)付帳款-供應(yīng)商預(yù)付款,貸:銀行。等收到發(fā)票之后再做費用或者存貨科目,沖銷預(yù)付帳款科目
也就是說只要是沒有收到發(fā)票的!我都統(tǒng)一的錄入到預(yù)付賬款這個科目…等收到發(fā)票時再沖!
同學(xué)你好,你的理解四對的
還有個問題想請教下!公司是做政府系統(tǒng)集成工程的!也單獨銷售設(shè)備!主要是做工程!會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?謝謝!另外!領(lǐng)導(dǎo)要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符啊!開票當月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了!我月底怎么去做賬務(wù)處理!才能和倉庫一樣呢?
同學(xué)好,你把這個問題重新發(fā)起提問哈,會有擅長的老師幫你解答的。