這個是還沒有勾選的
增值稅的稅負等于應交增值稅/當月不含稅銷售收入,那這里的應交增值稅是指銷項-認證勾選平臺上的進項稅額?還是指銷項-認證勾選平臺上的進項稅額-高鐵抵扣進項-航天抵扣進項?
老師,飛機票可抵扣的進項稅,暫時不抵扣,不勾選。是計入待認正進項稅額三級科目嗎
已付款且取得發票,但當月不想抵扣進項,還沒有勾選 賬務處理是做應交稅費 待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區別呢,留抵稅額是勾選系統已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
已經入庫,但未抵扣,應該是待認證進項稅額?還是待轉進項稅額呢?是二級科目還是三級科目呢?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊