你好,可以的,可以抵扣的,可以。
老師,我們公司是去年9月1日變為一般納稅人,按道理我們公司2019年9月1日到2020年8月31日連續12個月未超過500萬可以再申請變為小規模,我們如果九月份去申請小規模,小規模生效時間是10月,我們想九月份就生效小規模,所以我們在8月份20號左右提交申請變為小規模,稅務局會認可這個時間提交申請成為小規模嗎
老師,我是小規模,第一次購買稅控盤160,給我開的專票,我這樣填對嗎2,金稅盤年費小規模可以抵扣嗎?要不要填
老師,現在小規模普票不是免增值稅了嘛,我公司專票都是代開郵寄的,稅費當時就從銀行劃走了,我們現在稅控盤服務費,一年260,服務費不是可以抵扣增值稅嘛,那我們到時候還能申請退稅么
請問各位老師。我們公司是小規模的,我購買了稅控盤服務費,開的是專用發票能抵扣嗎?
2022年8月底開的成本票,當時忘記抵減了,那么還可以抵減2023年第一季度的企業所得稅嗎?錄憑證的時候錄在了1月份,我們是小規模納稅人
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那我現在申報三季度的時候就直接可以抵扣我的三季度銷項稅是嗎?
可以的,就是你這個月要交稅,就可以用這個260元全額來抵扣。
這個260先填在增值稅減免稅申報明細表里,對嗎?主表不會自動帶出來,是嗎?那應該填在哪一欄?
主表手動填寫應納稅額減免和那一行。
分錄 借:應交稅費–應交增值稅 貸:管理費用 是嗎?可以直接做在九月份里嗎?
在哪個月底后就寫在哪一個月。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。