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老師你好!企業為一般納稅人,銷售免稅肉蛋蔬菜,還有征稅的調料,9月份開銷售發票免稅15.2萬,銷售調料發生銷項稅額1.3萬,上期沒有留底稅額,本期購入辦公設備專票稅額為9000元,差旅費專票稅額560元,合計進項稅額9560元,沒有購入調料的專票,調料發生的稅額可以用差旅費及辦公設備產生的進項稅額抵扣嗎?

2023-10-09 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 18:09

可以,但是要分開用于免稅項目的部分。

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快賬用戶7981 追問 2023-10-09 18:10

開的免稅發票沒有發生銷項稅額

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齊紅老師 解答 2023-10-09 18:18

免稅發票當然不會有銷項稅額。但是進項稅額要分開的。

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快賬用戶7981 追問 2023-10-09 18:45

按什么分開呢

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快賬用戶7981 追問 2023-10-09 18:48

按銷售征稅項目不含稅金額占總銷售收入金額的比例乘以進項稅額得出的數據為應抵扣稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 21:29

對,就是這樣計算的。

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相關問題討論
可以,但是要分開用于免稅項目的部分。
2023-10-09
您好,對的是專票減去這個進項的哈
2023-10-09
你好,正在計算中,請稍后
2022-05-03
同學, 你好,這個出口退稅。
2022-12-27
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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