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甲生產企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%,2022年11月份發生以下業務:購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明進項稅額910萬元,本月海關核準免稅進口料件價格為210萬美元(對免稅購進甲企業采用購進法)當月外匯牌價為USD1=RMB6.8。當月內銷不含稅銷售額3200萬元,當月出口商品FOB價折合人民幣為14200萬元,出口商品退稅率為8%,上期內銷進項不足抵扣形成的留抵稅額有90萬元。求企業免抵退稅不得免征和抵扣稅額,與企業免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄。

2022-12-27 19:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-27 19:58

同學, 你好,這個出口退稅。

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同學, 你好,這個出口退稅。
2022-12-27
同學,你好! 請稍等~,正在計算中
2022-12-27
同學。 你好。這個原材料 進項稅。
2022-12-27
你好,學員,稍等一下
2022-11-16
1,100×6.5×(13%-9%)=26 借,應交稅費,免抵退26 貸,應交稅費,進轉出26 2,500×13%-(39+80×6.5×13%)×500/(500+650) 3,退稅650×9%-26=32.5 4,500×13%-(300×13%+80×6.5×13%)×500/1150
2022-11-16
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