你好,這個只能是先不抵扣,在那放著
老師你好,我們給對方單位開了一張專票,他們由于稅務系統(tǒng)升級發(fā)票認證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開,但是這張發(fā)票已經過了認證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
老師你好,請問我們有一張票是10月份對方開給我們,票一直沒來,我也沒抵扣,前段時間還在系統(tǒng)看到這張票,后來怎么就沒了,今天準備抵扣報稅發(fā)現(xiàn)這張票不在系統(tǒng),對方也沒紅沖也沒作廢,這是怎么回事
我們是購買方,現(xiàn)在有兩張專用發(fā)票我這邊已抵扣需要沖紅,現(xiàn)在我這邊在系統(tǒng)里面申請開具專用紅字發(fā)票,審核通過,銷售方也能在系統(tǒng)看到了,下一步銷售方要怎么把這個紅字發(fā)票開出來了?
老師您好,對方重復開了一張發(fā)票勾選系統(tǒng)能看到,但是給我們只給一張我們已經抵扣了,可是每次打開系統(tǒng)那張發(fā)票都在我們又不能抵扣了,提醒對方紅沖他們也沒紅沖這怎么辦啊,看到不舒服啊老放在系統(tǒng)里又不能用
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復了,3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發(fā)票*經紀代理服務*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經紀代理服務*國際代理服務費。請問老師我們收到這個發(fā)票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發(fā)一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內貿貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產房產辦理產權證在政務大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務局報什么稅嗎?稅率是多少?現(xiàn)在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
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老師,不抵扣又不會消失,可不可以選不抵扣,理由就寫對方重復開具,讓它消失啊
也可以,你可以先抵扣了,然后再轉出
不抵扣太麻煩了,明知道不能抵扣呀,勾選平臺不是有不抵扣選項嗎
也可以呀,你可以選擇不抵扣勾選