銷售方點紅字發票填開的功能,就能開了
我司為銷售方,開給購貨方一張專票?,F因規格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣?,F在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
購買方的專票已經抵扣,現在要退款,我們讓對方開了紅字發票,但是我這邊如何開出來紅字發票,怎么沒有查到
我們是購買方,現在有兩張專用發票我這邊已抵扣需要沖紅,現在我這邊在系統里面申請開具專用紅字發票,審核通過,銷售方也能在系統看到了,下一步銷售方要怎么把這個紅字發票開出來了?
我們是銷售方當時開的紙質發票,購買方已抵扣,現在我們已換成數電發票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發票信息表那我數電發票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發票開具還是要先點紅字信息確認單錄入呢
老師,請問收到一張紙質發票已抵扣,后面因開錯申請了紅沖,發給銷售方紅字信息單,但對方一直未開具紅字發票,購貨方已經申請紅沖并站補繳稅款,由于銷售方改為全電發票系統,看不到以前發出紅字信息單,購貨方在電子稅務局申請了撤銷發出紅字信息單,重新錄入紅字信息單,現在銷售開具紅字發票,請問購貨方收到紅字發票需要在稅務及賬務上怎么處理
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
具體操作流程呢
銷售方開票,你操心啥呢?就是進操作系統,點那個紅字專票開票功能,很簡單的