如果咱是一般納稅人,收到這張專用發票可以抵扣的。
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規模納稅人 1、請問開具代訂門票的發票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續費,400元是門票費用,景區會提供400元門票發票給我們,開具發票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業務了 但是我們到現在還在開住宿費的發票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業 今天統計局問我們了 問我們現在的主營業務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現在酒店還在營業 這樣我們應該怎么操作啊
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務,2019年10月發生如下 經濟服務: (1)提供餐飲服務,取得不含稅銷售額 320 萬元;提供住宿服務,取得不含稅 銷售額 190萬元。 (2)提供會議服務,取得不含稅銷售額 150 萬元;提供車輛停放服務,取得不 含稅銷售額 80萬元。 (3)購進- 一批高檔紅酒,取得增值稅專用發票上注明的金額120萬元。 (4)對酒店內部進行裝飾修繕,從小規模納稅人處取得的代開增值稅專用發票 上注明的金額為 320萬元。 《5)向當地養老院贈送一批自產的食品,本企業同類產品不含稅市場價格為 50 己知:銷售貨物增值稅稅率為 13%;不動產租賃服務增值稅稅率為 9%:生活服 務、現代服務《除有形動產租賃服務和不動產租賃服務外)增值稅稅率為 6%; 建筑服務增值稅稅率為 9%。銷項稅額 進項稅額 增值稅稅額怎么算 為什么?
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2022年8月有關經營情況如下:(1)提供住宿服務取得含增值稅收入1060萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入33.9萬元,出租房屋取得含增值稅收入6.54萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入10.9萬元。(4)發生員工出差火車票、飛機票(含燃油附加費)支出合計10萬元,取得了能證明身份的火車票及飛機票。(5)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發票注明稅額1.2萬元。(6)購進衛生用具一批,取得增值稅專用發票注明稅額1.6萬元。(7)從農業合作社購進蔬菜,取得農產品銷售發票注明買價100萬元,加工為精細即食蔬菜干零食并銷售。已知,有形動產租賃服務增值稅稅率13%;不動產租賃服務9%;生活服務、現代服務6%;交通運輸服務9%;農產品扣除率10%;取得的扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求:計算①甲公司當月增值稅銷項稅額;②甲公司當月可抵扣增值稅進項稅額;③甲公司應納稅額。(列出計算過程,結果保留兩位小數)
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務,2021年10月發生如下經濟服務:(1)提供餐飲服務,取得不含稅銷售頁320萬元;提供住宿服務,取得不含稅銷售額190萬元。(2)提供會議服務,取得不合稅銷售額150萬元;提供車輛停放服務,取得不含稅銷售80萬元。(3)購進一批高檔紅酒,取得增值稅專用發票上注明的金額120萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%;不動產租賃服務增值稅稅率為9%;生活服務、現代服務(除有形動產租賃服務和不動產租賃服務外)增值稅稅率力6%。要求:計算甲公司當月應當繳納的增值稅稅額。(1)計算增值稅銷項稅額。(2)計算增值稅進項稅額。(3)計算甲公司當月應當繳納的增值稅稅額
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
就是咱員工出差的時候代定機票,收到這張服務費的專用發票可以抵扣。
收取服務費這個沒有問題,我問的是住宿費開經濟代理服務,對不對
14105是酒店住宿的費用
住宿費也開的是代開服務發票不對,住宿費應該開住宿服務,這個發票。