不需要填寫浮表的,直接填寫主表的第10行。
請問老師 小規模納稅人申報 現在增值稅優惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應納稅額減征額是自己直接填數字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
老師,小規模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達起征點銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎?
填寫增值稅及附加稅申報(小規模納稅人適用),開票額季度不超45萬,我們這個季度實際開票9.5萬元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報明細表用不用填寫,增值稅及附加稅費申報表用不用填寫
小規模納稅人季度申報超過30萬,減按1%,增值稅減免稅申報表怎么填啊,本期發生額是直接填2%的減免稅額,然后自動生成到主表嗎
老師,小規模納稅人開普票不超30萬,稅率1%如何申報增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報明細表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發票上的稅額啊
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
他會直接按3%的稅率貸出來,這個不用管,咱們實際不用交稅就對。