同學(xué)您好,這種情況沒有好辦法,只能根據(jù)原始憑證一筆一筆地按實際情況調(diào)整,工作量很大。
老師 我們公司實際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來是其他應(yīng)收-實際老板 10萬 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
新接手一公司賬,財務(wù)人員把22年的社保做了暫估,借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆賬?
老師,應(yīng)付賬款是負數(shù),表示對方欠我公司發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票收回來,分錄應(yīng)該怎么處理了???
實際上應(yīng)該為預(yù)收賬款,但是做賬做的是應(yīng)收賬款的貸方,請問發(fā)票回來了這筆要怎么處理做賬
老師這應(yīng)收賬款在貸方怎么處理,實際不欠別人款。記賬公司把賬做成這樣了,現(xiàn)在接回來自己做,應(yīng)該怎么處理?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
這個你解決了個什么問題?你說的這個我知道,但是公司不欠別人錢,別人也不欠公司的錢,問你寫的怎么平賬處理,你讓我找,你還不如不說的!我知道工作量大,所以問你解覺問題的方法!你這是解決問題嗎?
同學(xué),我現(xiàn)在看不到你的憑證,也看不到你的賬,只能根據(jù)你的描述做建議,如果應(yīng)收賬款憑證做錯了,就把錯誤的憑證沖掉,然后做一筆正確的,這個沒有什么便捷的辦法,也沒辦法批量處理。