借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
新接手一公司賬,財(cái)務(wù)人員把22年的社保做了暫估,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆賬?
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬(wàn)的費(fèi)用(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?
之前做賬是 :借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒(méi)再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
您好,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)年度資產(chǎn)總額怎么算的?四個(gè)季度平均值嗎?
社保個(gè)人部分是會(huì)計(jì)科目是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?為什么快賬教程說(shuō)的是其他應(yīng)收款,但是有的會(huì)計(jì)用其他應(yīng)付款?
老師好,公司自發(fā)給員工的生育補(bǔ)貼1000元,是否免交個(gè)稅?
老師一般納稅人每月開(kāi)專(zhuān)票,超過(guò)10萬(wàn)和不超過(guò)10萬(wàn),交的附加稅有什么區(qū)別?
暫估的原材料繳印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資因?yàn)楣緵](méi)錢(qián)沒(méi)有發(fā),到25年匯繳清算怎么做賬
這里數(shù)據(jù)是填應(yīng)納稅所得額金額嘛,就是減免金額
你好老師,468406.8大寫(xiě)怎么寫(xiě)
查賬征收個(gè)體工商戶(hù),在繳納了所得稅后,賬戶(hù)里面的錢(qián)是不是舊歸自己所有,經(jīng)營(yíng)者或者家人可以拿來(lái)自己用了?
過(guò)老師 回復(fù)一下 我問(wèn)你一下 上次那個(gè)問(wèn)題 總公司賬上沒(méi)錢(qián) 這個(gè)理由不合理 能不呢說(shuō)混改這個(gè)理由 我們現(xiàn)在找不到合理的理由
暫估是22年年底做的
2023年調(diào)整就是按照我的這么做就行