借 管理費用 貸應付職工薪酬 借 其他應收款 貸 其他應收款
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計提工資的時候 借:應付職工薪酬 200 貸:其他應付款-某人200 付給房東租金 借:應付賬款-房東 800 其他應付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發票 借:管理費用 1000 貸:應付賬款-房東 800 其他應付款-某人 200 這個賬務現在不平了,怎么修正呢 求教老師
老師你好 我發現我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應收款 公積金 個人部分 貸 應付職工薪酬 應付住房公積金 支付的時候是 借 應付職工薪酬 住房公積金 其他應收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發放工資的時候 又做成了 借 應付職工薪酬 應付職工工資 貸 銀行存款 其他應收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應該計提的 我現在怎么辦呢?怎么調賬?
老師,我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設置在其他應收款科目,發工資時:借應付職工薪酬,貸其他應收款個人社保、貸其他應收款個人公積金、貸其他應收款房租水電費,貸銀行,支付水電費的時候是借其他應收款,貸銀行,現在資產負債表不平衡,怎么調整呢
老師你好請問我們車間工人免費住宿舍的,有一個辦公室人住宿舍,住宿費在工資里扣了,發工資時這個怎么入賬
老師你好請問我們車間工人免費住宿舍的,有一個辦公室人住宿舍,住宿費在工資里扣了,發工資時這個怎么入賬,分錄應該怎么做,發工資時,借:應付職工薪酬貸:其他應收款-xxx 后面怎么平
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
老師你這是借:其他應收款貸:其他應收款嗎?不明白
借 其他應收款 貸 銀行存款 不好意思? ?打錯字
老師沒有銀行支付,是之前宿舍房租公司支付的,公司租的,車間工人免費住在工資里扣一個管理人員住宿費
房租公司支付不是用銀行的么