您好!這個話其他應收款,工資扣除的時候平掉其他應收款
老師,我們公司開年會,當時租了大巴車,發(fā)票上:經(jīng)營租賃*租車費,怎么做賬呢?然后年會員工的住宿費:住宿服務*住宿費,這個又怎么做賬呢?勞煩老師辛苦解答一下
請問,老師,有個員工入職前談的工資是不包住,后面公司租了宿舍,跟員工談了宿舍的費用他自己承擔,我做工資是不是直接在稅前工資里面扣,還是在稅后,因為公司租的宿舍是有開發(fā)票給公司的可以做費用的。
老師,我們公司在發(fā)工資的時候扣員工住宿舍時使用的水電氣費和餐費,請問這個分錄怎么寫
老師你好請問我們車間工人免費住宿舍的,有一個辦公室人住宿舍,住宿費在工資里扣了,發(fā)工資時這個怎么入賬
老師你好請問我們車間工人免費住宿舍的,有一個辦公室人住宿舍,住宿費在工資里扣了,發(fā)工資時這個怎么入賬,分錄應該怎么做,發(fā)工資時,借:應付職工薪酬貸:其他應收款-xxx 后面怎么平
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
分錄應該怎么做,發(fā)工資時,借:應付職工薪酬貸:其他應收款-xxx 后面怎么平
您好! 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款 計提福利時 借,其他應收款 貸,累計折舊
老師宿舍也是租來的,是統(tǒng)一付款的 車間工人免費住,就收管理人員住宿費
您好!那就是支付租金,取得發(fā)票時記其他應收款
老師支付租金是借:應付賬款貸:銀行,取得發(fā)票是借應付職工薪酬福利費貸:應付賬款
您好! 支付租金 借,其他應收款 成本費用 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 發(fā)放工資 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款
應該是這樣分錄,可是車間工人是免費住,只扣管理人員住宿費
您好!車間那就是福利,上面第一筆分錄中那個成本費用就是的,雖然免費住,但是租金不少,你們還是要確認福利費用的