是出租方和承租方都需要繳納印花稅嗎:是的 繳納依據:合同標的金額 有什么減免印花稅政策:參照是否符合優(yōu)惠條件
請教下。公司的主營為商業(yè)地產出租,租賃合同金額寫的月租金,租期在合同中單獨說明,有3~8年不等。請問這樣的狀況,公司是否可以根據每個月的主營收入(租賃收入)在所屬期進行印花稅申報?還是說一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對應的印花稅全額繳納?
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
將公司的辦公室小房間轉租給其他公司辦公,并且簽訂了轉租合同,也給對方開具不動產出租發(fā)票,請問這個事項需要交印花稅嗎? 納稅義務時間是什么時候?
老師,請教下,我們公司是租的商場再轉出租出去,印花稅是按照財產租賃合同繳納是吧?是每期收到錢有租金和物業(yè)費,都要按照租金物業(yè)費收入交印花稅嗎?
請問老師地方國有糧食企業(yè)(小微企業(yè))的借款合同、糧食收購運輸合同、倉儲保管合同,需要繳納印花稅嗎?有何減免政策?相關依據是什么?
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
一次性繳納嗎?什么優(yōu)惠條件?
我現(xiàn)在問的是實務這塊
優(yōu)惠條件很多種的? 上網站查閱一下? 老師不可能記住那么多,這種東西像字典一樣? 每個地方也是不一樣的? ? 也有分是否處于疫情的時候