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老師,我們這個8月份計提的時候把工資,計提到現在這個會計科目到了9月我們經理又新啟用了制造費用的會計科目,9月的數據錄入新的里面,那我9月去紅沖的時候出現了余額,我該怎么調整啊

老師,我們這個8月份計提的時候把工資,計提到現在這個會計科目到了9月我們經理又新啟用了制造費用的會計科目,9月的數據錄入新的里面,那我9月去紅沖的時候出現了余額,我該怎么調整啊
2023-10-07 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-07 18:12

您好,紅沖那個負數科目手工改為新的科目就可以了

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快賬用戶2001 追問 2023-10-07 18:15

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-10-07 18:19

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,紅沖那個負數科目手工改為新的科目就可以了
2023-10-07
確認調整金額:首先,要確認9月發放工資時多做的1000元是正確的調整金額。 查找相關的會計憑證:找到9月發放工資時的相關會計憑證,包括應付職工薪酬的計提憑證和發放憑證。 調整應付職工薪酬科目:在應付職工薪酬科目中,借方增加1000元,貸方減少1000元,以調整應付職工薪酬科目的余額。 調整管理費用科目:同時,在管理費用科目中,借方減少1000元,貸方增加1000元,以調整管理費用科目的余額。 調整財務報表:根據調整后的會計憑證,重新編制財務報表,包括資產負債表、利潤表等
2023-12-18
借管理費用福利費貸應付制工薪處福利費 借應付職工薪酬福利費,貸應付職工薪酬工資。
2023-12-18
你這個都結轉到庫存商品嗎,這個一起沖掉,
2021-03-01
您好同學,還要 借應付職工薪酬,貸銀行存款或貸款存現金,因為你多充了個稅的話,相當于少發工資了。
2022-12-03
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