不可以的,同一項業務只能選擇一種稅率,而且36個月不能變更。
老師你好 請教你下 我們是一般納稅人批發生豬、豬肉 豬肉能開專票嗎
我公司小規模納稅人,銷售豬肉,豬肉是免稅農產品,對方公司是一般納稅人,要求開具專票,可以開嗎?
老師你好!企業一般納稅人銷售豬肉開出是0稅率,銷售干調是13%稅率,干調的增值稅可以用豬肉專票抵扣不
老師你好,企業是一般納稅人銷售豬肉,開發票可以同時開免稅和稅率9%的發票嗎
老師你好!企業是一般納稅人,本期銷售豬肉開的免稅發票金額5300元,本期開的銷售專票干調11300元稅額1300元,本期購入豬肉專票進項稅額為1538.29元,可以用購入豬肉的專用發票去抵扣銷售干調產生的銷項稅額嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
之前都是開的免稅的,9月份發票開專票了,10月份紅沖后重開可以嗎
是的,把開出的紅沖處理就可以了。
9月份開的增值稅發票是專票,對應的進項也開的專用發票,這期申報先抵扣,下期做進項稅額轉出可以嗎,要是不抵扣企業得交增值稅
那你這樣是有風險的,因為你要抵扣了,那你就不等于按照專票了嗎?以后就不讓你開免稅發票了。
9月份開專發票了,不抵扣得交增值稅,要是把稅交了,開的專票怎么處理
開的專用發票,我是建議你紅沖處理,然后你再和專管員溝通一下,看看這樣行不行?
那開進來的豬肉專用發票怎么處理好
因為咱正常咱是開免稅發票,所以專票咱不能抵扣,咱就全額作為成本票這樣處理。
咱以后也想開免稅發票,咱就這樣處理。
那進來的專票平臺選認證不抵扣唄
咱就是用于這個免稅項目的不抵扣。