不可以的,免稅對應的進項不允許抵扣。
某罐頭廠(一般納稅人)2019年12月從養(yǎng)豬廠購進豬肉加工豬肉罐頭,取得銷售發(fā)票上注明是銷售額68860元;支付運費,取得運輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明不含稅運費3000元。要求計算當期的進項稅額。
老師您好,請問養(yǎng)豬場(一般納稅人)銷售購進的獸藥,增值稅稅率是13%嗎?還是可以簡易計稅?
老師你好,我們公司是一般納稅人,豬肉銷售,開的普票是免稅發(fā)票,但是現(xiàn)在有的客戶要求我們開專票,那專票還能免稅增值稅嗎
老師你好!一般納稅人企業(yè)銷售蔬菜肉類干調,企業(yè)購入的固定資產產生的進項稅額可以用于干調產生的銷項稅額抵扣嗎
老師你好!企業(yè)一般納稅人銷售豬肉開出是0稅率,銷售干調是13%稅率,干調的增值稅可以用豬肉專票抵扣不
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現(xiàn)了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現(xiàn),有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發(fā)票對吧
那抵扣了做進項稅額轉出嗎,專票對應的稅額做轉出可以嗎
對的,是的,可以這么做的。
做轉出是對方得給我們企業(yè)開紅字發(fā)票,還是在申報時直接填進項稅額轉出就可以
借進項轉出就可以的,附表2里面有一個免稅對應的項目。
直接進項轉出就可以的,不需要開紅字信息表也可以轉出啊。
那就不用要求對方開紅字發(fā)票了,企業(yè)勾選的發(fā)票做進項稅額轉出就可以被
是是的,是這么做的。
9月份豬肉對方企業(yè)要專票我們正常開的專票,銷項稅額5963元,9月份有開豬肉專票進銷稅額12356元,這可以抵扣嗎
你好,專票對應的進項可以抵扣,只能抵扣對應的那一部分。
那就是只能抵扣銷項稅5963元其他做進項稅額轉出嗎
你好,這個你需要計算一下的,我沒法給你計算。
您說的對應是指稅額對應抵扣嗎,比如豬肉發(fā)生銷項稅額100購入的豬肉進項稅額200,只能抵扣100,是這樣理解嗎
你能對應數量嗎?你去看數量,你上面也沒給我提供數量,我怎么給你算。
銷售出去的數量是100開的專票,那你購入的這個對應的100就可以正常抵扣。
銷售數量3000公斤購入專票數量是12365公斤
你只能抵扣對應的3000金的。
按數量對應唄
對的,是的,是這么做的。