您好,是這稅點不支付了是把這個
公司是小規模納稅人,今年按1%的稅率開的票,合同中是按3%的稅率簽約的,對方打款的時候直接扣掉了2%的稅率,我們公司開票金額8800,對方打款8300多,中間少的這400多怎么處理
老師好,請問,我公司前期簽訂門窗購買合同時,約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規模納稅人,即價稅合計只有103萬發票,我的損失是10萬的進項,相當于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
我們是小規模企業 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規模能開出的3%的增值稅發票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據,只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
我開了8萬含1%的專票 因為合同簽訂的是按照3%簽訂的 但是對方在付款的時候將2個點的稅款也扣了 我該怎么編這個分錄?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
我的票面是含1%的稅 價稅合計10萬 應付我10萬 實際付我9萬8千多 扣了我的2%的稅款 現在就是扣除的這部分怎么編分錄?
那樣的話,這個是直接計入到你的成本的,也就是2%,計入主營業務成本
好的 謝謝老師 我覺得你這個回答我還是能理解 還有的說要計入營業外支出 我覺得不靠譜
營業外支出這個肯定是不行的
我也是這么理解的 開票借應收10萬 貸主營收入99009 增值稅 990 收到款項 借銀行9.8萬 主營成本 1980 貸應收10萬
嗯對,這個理解才是對的