你好,學(xué)員,按照實(shí)際的1%做賬
老師,我單位付給對(duì)方25萬(wàn),這是含稅的,但是簽訂合同時(shí)規(guī)定了25萬(wàn)是不含稅的,現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該怎么辦
一個(gè)項(xiàng)目 合同價(jià)106萬(wàn)含稅 正常情況下是客戶(hù) A公司和B公司雙方簽訂 但是現(xiàn)在B公司因?yàn)樘厥庠驘o(wú)法簽訂 是由中介費(fèi)C和A簽訂106萬(wàn),然后C收取管理費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) B和C的結(jié)算的方式是 簽訂合同價(jià)(扣除管理費(fèi)及所得稅)比如95萬(wàn) 但是因?yàn)镃對(duì)A開(kāi)票是大合同106萬(wàn) B對(duì)C開(kāi)票也是全額開(kāi)106萬(wàn) (為了平和C對(duì)A開(kāi)票支付的增值稅附加稅)但是實(shí)際收款只收了95 這種情況可存在嗎
我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個(gè)展會(huì)9萬(wàn)的合同,我們2月把款付清了,對(duì)方也開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,3月疫情沒(méi)開(kāi)成,現(xiàn)在協(xié)商退3萬(wàn)給我們,他們要求我們開(kāi)票,這樣應(yīng)該不對(duì)吧,應(yīng)該怎樣操作
我是小規(guī)模 給一般納稅開(kāi)了含1%的51萬(wàn)的專(zhuān)票 因合同簽訂是3%的 對(duì)方要求將2%的稅點(diǎn)扣下了 那么這個(gè)稅點(diǎn)怎么入賬
我開(kāi)了8萬(wàn)含1%的專(zhuān)票 因?yàn)楹贤炗喌氖前凑?%簽訂的 但是對(duì)方在付款的時(shí)候?qū)?個(gè)點(diǎn)的稅款也扣了 我該怎么編這個(gè)分錄?
老師,一般人的增值稅怎么算一下
老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅情況,退稅意味著要查賬,企業(yè)又不想查賬,這種情況應(yīng)該怎么辦
公司股權(quán)繼承需要交稅嗎
您好老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口退稅的進(jìn)貨發(fā)票勾選后,數(shù)據(jù)大概多久會(huì)傳到退稅系統(tǒng)里面。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要可以調(diào)到24年的匯算清繳里嗎
工商年報(bào)里的實(shí)繳出資額是從營(yíng)業(yè)開(kāi)始的累計(jì)數(shù)還是僅2024年一個(gè)會(huì)計(jì)年度的?
老師 年報(bào)的主表里填寫(xiě)所得稅費(fèi)用嗎?
生育津貼需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)清理營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
去打印店打印,需要讓對(duì)方開(kāi)什么內(nèi)容發(fā)票?
2%的稅款從1%價(jià)稅合計(jì)里面扣除了 那這部分款怎么入賬 進(jìn)入哪個(gè)科目
如果做賬是按照3% 2%的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益
我是銷(xiāo)售方 購(gòu)買(mǎi)方扣了我的2%的稅款
2%收不到的,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
開(kāi)8萬(wàn)的票 應(yīng)收8萬(wàn) 實(shí)收7500 那5000進(jìn)什么科目
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借銀行存款75000 貸應(yīng)收賬款80000 營(yíng)業(yè)外收入5000