你好,旅游費用不能稅前扣除的哈
老師,公司每月單獨用現金給員工發放餐費補助,不隨同工資一起發,但交個稅時有并入工資里,匯算清繳時,這些餐費要算在職工福利費里按14%的限額扣除,還是全算在工資薪金里全額扣除,謝謝
公司組織旅游的話計入管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 最后工資14%扣除 超過了還需要調增 還不如直接折算多少錢發給員工了 能夠稅前全部扣除 這個理解對吧
老師,職工福利費不超過工資薪金的14%的部分可以企業所得稅前扣除,這里的工資薪金是指每個月申報個稅的工資薪金還是實際發放給員工的工資薪金?
老師,過節給員工發的米面,已經把金額放到工資薪金一起申報個稅了,這個還需要做到工資薪金-福利費嘛?匯算清繳時是否受14%的扣除限制?
報銷員工電話費會計分錄怎么寫?計入福利費匯算清繳可以全額扣除吧?是不是哪月開發票了就個稅申報到哪一月?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
就是車費和歺費,要按比例扣嗎
就是車費和歺費,要按比例扣嗎
車費沒有比例,餐費按工資總額14%
具體科目怎么掛
具體什么業務的呢?
就是員工去探親,老板同意報銷車費和歺費
這些費用計入管理費用-福利費,