你好,做到福利費里面應付職工薪酬福利費, 有發票的按工資的14%抵扣所得稅
老師,公司每月單獨用現金給員工發放餐費補助,不隨同工資一起發,但交個稅時有并入工資里,匯算清繳時,這些餐費要算在職工福利費里按14%的限額扣除,還是全算在工資薪金里全額扣除,謝謝
老師好,請問所得稅匯算清繳的時候福利費扣除是工資薪金的14%,這個工資薪金是指實發工資,就是我們做賬的應付職工薪酬還要扣除社保和公積金個人部分?
一個員工在一個有限合伙企業申報了生產經營所得個稅,申報的時候基礎費用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業收入都是0,都是0申報,導致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時候顯示每月5000元費用已經選擇在生產經營所得個稅里,生產經營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎費用在匯算清繳的時候在工資薪金這個公司里面顯示
老師,過節給員工發的米面,已經把金額放到工資薪金一起申報個稅了,這個還需要做到工資薪金-福利費嘛?匯算清繳時是否受14%的扣除限制?
老師 請問發放給職工的福利,比如粽子等,計入管理費用-福利費,因為這部分福利費已經單獨并入工資薪金繳納了個稅,那這部分福利費還需要納入福利費14%的扣除限額嗎?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
要是沒有并入工資給員工申報個稅,怎么辦?很多企業都是直接做職工福利費,沒并入工資
你好 可以后期補上