同學(xué),您的問題可以描述的清楚一點(diǎn)嗎
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面有同一個(gè)人的同一筆金額,我應(yīng)該做什么分錄才能相互抵消
老師你好,賬面有一筆其他應(yīng)收,和一筆其他應(yīng)付,其他應(yīng)收收不回來,其他應(yīng)付也不會(huì)再支付,這樣的情況怎么做分錄平賬呢
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款/其他10 借:其他應(yīng)付款/其他10 貸:其他應(yīng)收款10” 這個(gè)10元收款之前掛的是其他應(yīng)付,后來把其他應(yīng)付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應(yīng)收款還在賬上需要消掉么?
老師,做一筆其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)抵。抵消其他應(yīng)收現(xiàn)額,其他應(yīng)收賬款在借方有10000元,然后做分錄呢
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
與收入相關(guān)的500管理費(fèi)用做營業(yè)外支出了,匯算填表在營業(yè)外支出減500,然后管理費(fèi)用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個(gè)怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報(bào)關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷了,報(bào)無票收入。
印花稅稅源信息采集里應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該填什么
意思是要做抵消其他應(yīng)收現(xiàn)額分錄,目前其他應(yīng)收賬款借方是10000元,要和其他應(yīng)付款互抵,如何做分錄呢
其他應(yīng)收現(xiàn)額是啥意思,跟其他應(yīng)收款有什么區(qū)別
其他往來科目對(duì)抵,只有相同客商才可以對(duì)抵的
你就當(dāng)做其他應(yīng)收賬款吧。意思是其他應(yīng)收賬款及其他應(yīng)付賬款如何做互抵分錄
借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)收款-A
金額是填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢
填正數(shù),本身其他應(yīng)付款借方發(fā)生額代表是負(fù)數(shù)
我的其他應(yīng)收賬款借方余額的,我現(xiàn)在要抵消完去,是這樣做分錄是嗎:借:其他應(yīng)付款10000 貸:其他應(yīng)收賬款 10000?
如果相同客商可以這樣做分錄
是相同的客商的
好的,那可以這樣做抵消分錄