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借 應付職工薪酬5000 貸 其他應付款-其他500 庫存現(xiàn)金4500 老師其他應付款我填錯了,沖銷 借 其他應付款500 貸 庫存現(xiàn)金500,感覺不對

2023-10-01 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-01 11:40

你好,其他應付款正確的是什么?

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快賬用戶1316 追問 2023-10-01 11:47

本來是其他應收款-其他500 我就做了一筆:借 ?庫存現(xiàn)金500。貸其他應收款-其他500,就需要去沖銷其他應付款,

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齊紅老師 解答 2023-10-01 11:48

你好,你應該借其他應付款,貸其他應收款做這個

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快賬用戶1316 追問 2023-10-01 12:07

懂了 謝謝老師,我就感覺我的不對

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齊紅老師 解答 2023-10-01 12:08

不用客氣 節(jié)日快樂

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相關問題討論
你好,其他應付款正確的是什么?
2023-10-01
您好,首先第一個問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應付職工薪酬。這個計提,。
2022-05-30
你好,這個要么是還股東款,要么這個轉成股東的投資款
2020-12-04
你好 發(fā)工資需要扣除個人負擔的社保和其他的款項
2021-01-25
同學你好 這樣做就可以的
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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