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借:庫存現金 貸:其他應付款-法人 借:應付職工薪酬 貸:應交個稅 庫存現金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 請問一下,這樣其他應付款-法人要怎么沖掉?

2020-12-04 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-04 10:03

你好,這個要么是還股東款,要么這個轉成股東的投資款

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快賬用戶7247 追問 2020-12-04 10:04

還股東款的話,怎么做

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:05

借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶7247 追問 2020-12-04 10:05

這個不需要票嗎

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快賬用戶7247 追問 2020-12-04 10:06

這樣股東需要支付個稅不?

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齊紅老師 解答 2020-12-04 10:19

你好,這個是還款,還往來款,不需要票據的,不用交稅個稅

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你好,這個要么是還股東款,要么這個轉成股東的投資款
2020-12-04
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應付職工薪酬-工資 發放的時候 借: 應付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應付款-老板
2021-01-27
您好,首先第一個問題,你最好用庫存現金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應付職工薪酬。這個計提,。
2022-05-30
你好,,同學。 其他應收款,通常是 如果用其他應付款也行的,最后余額都沒有的
2021-09-08
可以的,可以這么做的。
2024-12-06
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