你好,用于接待的就是直接入業務招待費
老師,請問,開進來的白酒和茶葉的專票,分錄,借管理費用~招待費 貸銀行存款 可以嗎
房開老師 我們公司購買茶葉、酒 燕窩等用于送人 請問視同銷售嗎?還是直接做業務招待費呢?
老師,單位買2500元的人參,可以進招待費嗎,,還有茶葉可以走辦公費嗎?白酒每月能有400-500的發票進招待費還是辦公費。
老師,公司送禮買茶葉和酒的發票可以入費用票嗎?
老師,請問公司買的煙酒和茶葉,可以計入招待費用嗎?
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
應該是送給客戶的
送給個人要交個稅的,按偶然所得
是不是公司這邊要視同銷售的?
這些不是購入的你們日常的銷售的商品,不視同銷售
是我們買進來,無償送給員工和客戶的呢?是直接入業務招待費或福利費,還是要視同銷售?
贈送給職工個人的消費的,只是進項不能抵扣。用于接待的視同銷售,那么進項就可以抵扣
不是一般納稅人的。好像是職工福利的在增值稅方面不用視同銷售,在企業所得稅要視同銷售,個稅方面要并入工資薪酬報個稅,對嗎?
是的,就是那樣處理的