您好,收到款 借:銀行 貸:其他應付款 后續這個錢不還,開票6%服務費發票給對方,確認其他業務收入 相當于他們定制這個產品給我們的服務費
我公司和另一個公司合作生產,對方出設備和技術,我方出場地,平時支出四六分,對方把錢打到我方賬戶,利潤五五分,利潤分成形式是通過把產品轉賣給對方來實現的,請問我方要怎么做賬?
兩家公司合作項目生產產品,對方出設備,我方出場地,流水支出四六分,對方把錢打到我公司賬戶,走賬也在我公司,利潤是通過我們把產品賣給對方實現,請問我方收到對方的錢掛起他應付嗎?這個要怎么平賬?平時賬務要怎么做?
我公司和另外一個公司合作生產產品,對方出設備技術,我方出場地,平時利潤五五分,利潤通過生產的產品賣給對方實現,流水支出四六分,對方將承擔的費用打到我公司賬戶,這個要怎么做賬?這個不屬于實收資本,如果記起他應付,我后續要怎么平賬?這個她們承擔的費用也不屬于借款啊?
老師,我們公司跟另外一個公司簽了協議,協議內容是我們出土地他們付錢,不過我們的土地有收益的,賬是在我們這邊設立銀行一般戶獨立核算。有收益按約定分紅,我搞不懂是他們出錢投進來這個錢我要掛什么科目。分紅又用哪個科目,主要不是我們工商上的股東我用不了實收資本,分紅也用不了利潤分配呀?我們有類似這樣合作的兩個協議,每個都開了對應銀行獨立核算。他們不是工商上的股東呀,是內部簽協議一起做的一個項目,如果投進來做了其他應付款,那如果產生收益用哪個科目,用投資收益嗎?是我們這邊做賬然后分紅給對方的這樣也不對吧
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?