你好,你這個是出差的住宿還是招待的住宿?
取得上海增值稅普通發票一張,服務名稱 代訂住宿費,請問怎么賬務處理合適?這筆是普通發票應該是不能抵扣的,不存在進項吧?昨天在學堂里學習工業企業的實操,有一筆類似的業務,發票也是普票,但是不知道為什么學堂實操課里面做了進項抵扣?
咨詢一下招待費的住宿費專票是不能抵扣嗎?但稅務局系統里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進項轉出還是別的操作。還是可以在稅務局系統中住宿費發票里面抵扣金額改為0嗎?謝謝
咨詢一下就是住宿費專票不能抵扣,但稅務局系統里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進項轉出還是別的操作。還是在稅務局系統中住宿費發票里面抵扣金額改為0嗎?是招待費的住宿費
咨詢一下就是住宿費專票不能抵扣,但稅務局系統里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進項轉出還是別的操作。還是在稅務局系統中住宿費發票里面抵扣金額改為0嗎?是招待費的住宿費
老師您好,請問我在做賬的時候,進項發票我就直接記的應交稅費-進項稅額,但是稅務上因為進項發票大于銷項了,所以稅務系統里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應交稅費-代認證抵扣進項稅???
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?