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老師:建筑勞務公司計提工資10000元,實發9900元,剩余100元沒發。分錄:計提:借:勞務成本 10000貸:應付職工薪酬10000 ,發放工資 借應付職工薪酬10000 貸:銀行存款9900 貸:營業外收入 100,這100元不需要還了,這樣分錄·1對嗎

2023-09-25 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-25 14:21

對,沒錯了,是這么做的

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快賬用戶5617 追問 2023-09-25 14:23

計提工資時,借勞務成本 10000,貸:應付職工薪酬 9900,營業外收入100,,發工資時:借:應付職工薪酬9900 貸銀行存款9900,這樣分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:23

你這么做也沒問題的

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快賬用戶5617 追問 2023-09-25 14:24

哪個更合理

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:25

我覺得下面的更簡潔

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對,沒錯了,是這么做的
2023-09-25
你好,是應該從工資里扣除的,如果沒有扣,就需要職工個人把個稅交給公司。
2020-10-12
不對。 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資420 借,應付職工薪收工資420, 貸其他應收款20, 銀行存款400。 個人負擔的社保屬于工資,企業負擔的社保不屬于工資。
2025-02-12
你好,借勞務成本,二級科目是福利費。
2021-01-09
你好!對的,就是你說的那樣分幾步
2022-06-30
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