你好;? 你成本是要下個月才確定的話; 是這樣做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月結轉 ; 不是等著2月結轉哈??
勞務公司 開的勞務費發(fā)票,發(fā)工資就是勞務成本,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這個勞務成本需不需要結轉到主營業(yè)務成本?
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
老師:當月發(fā)放勞務人員工資時,可不可以直接發(fā)放,做賬:借:主營業(yè)務成本,貸:銀存?或是一定得先計提:借:主營成本,貸:應付職工薪酬,然后再做:借:應付職工薪酬,貸:銀存?
老師,我們是設計公司。這個月計提工資,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結轉:借:主營業(yè)務成本_工資,貸:勞務成本。這么做對嗎
老師,借勞務成本100貸應付職工薪酬100,發(fā)工資時借應付職工薪酬50貸銀行存款50。結轉時借主營業(yè)務成本50,還是100?貸勞務成本
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發(fā)票,訂單金額10000美金,開發(fā)票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發(fā)過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發(fā)票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業(yè)務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發(fā)票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
正常我們是這個月發(fā)上個月的工資
你好;? 那 成本應該是上月的 才對哦 ;??
計提的時候就要結轉嗎
你好; 計提的時候 ;比如是1月計提的勞務費; 也是1月的成本; 你就得結轉到? 主營業(yè)務成本去; 2月做支付分錄即可? ?
計提不能直接做到主營業(yè)成本嗎。必須要用勞務成本過渡嗎
你好 ; 你 為了避免 有成本沒有發(fā)生收入;? 一般是建議走勞務成本過度下? ?
因為我們不管有沒有收入這個工資都是要按時發(fā)放的
你好; 那走勞務成本? 計提工資去 ;有收入結轉主營業(yè)務成本去? ?