你好;? ?借,其他業(yè)務成本4000元,貸銀行存款
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
老師,我們是設計公司。這個月計提工資,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結轉:借:主營業(yè)務成本_工資,貸:勞務成本。這么做對嗎
公司與甲員工鑒定勞務協(xié)議按月付工資4000元,這樣做分錄:借,其他業(yè)務成本4000元,貸銀行存款?還是先計提借,職工薪酬\\工資,貸,應付職工薪酬\\工資?
公司與甲員工鑒定勞務協(xié)議按月付工資4000元,這樣做分錄:借,其他業(yè)務成本4000元,貸銀行存款?還是先計提借,職工薪酬\\\\工資,貸,應付職工薪酬\\\\工資?
您好!老師我想問一下,在建工程之前二級科目做錯了,可以紅沖,從新做嗎
分公司怎么記賬報稅?需要與總公司合并嗎?
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
2024年7月-12月年資產負債表每季報了后,年報有調整可以報電子稅務局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業(yè)在招財務人員時會做背調嗎?謝謝
老師,這個表述看一下有沒有問題?投標文件第二冊商務和技術文件:(格式八:技術規(guī)格響應/偏離表格:說明:1、本表須對第五章技術指標要求中的#號項逐條應答,根據要求,提供截圖或者檢測報告等證明文件。經查閱投標文件中#號項技術要求有33項,北京中科金財科技股份有限公司技術規(guī)格響應/偏離表里13項未提供截圖或檢測報告等證明文件。北京同天科技有限公司技術規(guī)格響應/偏離表里21項未提供截圖或檢測報告等證明文件。但評標報告顯示2家均通過了符合性審查。依據招標文件第二章投標人須知8.1有下列情形之一的,應予以廢標。(1)符合專業(yè)條件的供應商或者對招標文件做實質性響應不足三家的。綜上所述北京同天科技有限公司、北京中科金財科技股份有限公司兩家對招標文件中的技術要求未實質性響應。應予以廢標。
老師您受累給看看,這個題,領用材料為什么是2500*110000
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產負債,分析增減變動,這個怎么分析,增減變動原因好難分析,今年累計和去年累計怎么比
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業(yè)務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師不計提到借:其他業(yè)務成本\\工資,貸應付職工薪酬\\工資
你好; 又不是你雇員; 你是勞務協(xié)議哈; 不計提的??