你好,請稍等,稍后發。
老師這道題不是說先進先出法嗎?為什么領用M材料2500都從1號購入的當中算成本呢?不是8月初結存M材料500千克先領用這500千克再從1號購入中領取2000千克嗎?
老師 這個括號3 一個領用材料 一個領用產品 應該怎么理解 怎么計算 是銷項 還是進項 第二個圖片 境內旅客出鏡的收入 要不要計算銷項 為什么 幫忙看看
老師您看,這個貸方為什么不是“原材料”而是“其他業務收入”呢?
老師,今天看了(學堂買的550題)兩題答案,一個題是受贈的機器設備的進項可以抵扣,一個題是受贈的原材料沒抵扣進項,這是為什么?
老師這道題,租金2500每期期初付,幫忙看下租賃付款額這里,為什么一個是37500一個是35000呀
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
老師,您好,請問企業審計報告后面注冊會計師還有他們的營業執照需要賦碼嗎
好的 非常感謝
本月購入M材料的成本=100000+6000+4000=110000 單位成本=110000/5000=22 所以2500×110000/5000這幾個數字要一起看就是領用2500千克的總成本。