學(xué)員你好 第一年的2500已在年初支付,所以不納入到租賃付款額中。第一個(gè)的租賃付款額寫的不太對(duì),應(yīng)該是35000
老師,我想問一下這個(gè)免租金的這個(gè)月份怎么做賬呀 12月31日,原租賃合同于2019年11月租賃期滿,本月初與華科實(shí)業(yè)簽訂租賃合同對(duì)方給與首月租金免除優(yōu)惠,故租賃期為2020年1月1日起至2020年12月31日止,現(xiàn)預(yù)付下一年的租金費(fèi)900000元,下月起開始攤銷租賃費(fèi)
有一個(gè)廠房租賃給甲公司,按月支付租金,一共分12期,年折現(xiàn)率為4.75%,每月付款額為159688.07元,求折現(xiàn)后的金額 期間利息,期末攤余成本? 老師,請(qǐng)問這個(gè)用的的會(huì)計(jì)的什么知識(shí)點(diǎn)
老師,初始確認(rèn)時(shí),租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用的計(jì)算是根據(jù)租賃期開始日尚未支付的租賃付款額與租賃租賃付款額的現(xiàn)值之間的差額,那么,每一年的未確認(rèn)融資費(fèi)用,如何計(jì)算呢?這里問號(hào)處如何理解呢?
老師這道題,租金2500每期期初付,幫忙看下租賃付款額這里,為什么一個(gè)是37500一個(gè)是35000呀
老師,幫忙看一下這張發(fā)票,發(fā)票金額是600,但是備注那里實(shí)際付的是708.3,這個(gè)怎么做賬呀?
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購(gòu)取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購(gòu)取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個(gè)點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實(shí)中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對(duì)應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個(gè)稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,這個(gè)月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票金額來(lái)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購(gòu)買的月餅,對(duì)方開的專票,進(jìn)項(xiàng)我按開票金額全入了,有部分送員工,我進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好、請(qǐng)問別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個(gè)投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們?cè)趶墓举~戶付出去、請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計(jì)報(bào)告不備案就不合規(guī)嗎