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老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現在做8月份的賬,但是這個進賬我已經認證了也抵扣,現在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發一下。謝謝

2023-09-25 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-25 11:45

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 12:28

那進項的抵扣的分錄怎么寫,我的增值稅是1260000萬,抵扣了67的進項稅!

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 13:41

進項稅額轉出的會計分錄怎么做

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 13:42

老師您在嗎?本月進項稅額轉出的會計分錄給我發一下

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:13

關鍵是什么業務要轉出?

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快賬用戶8156 追問 2023-09-25 14:49

就是我8月的進項稅,我在九月認證抵扣了,交稅時抵增值稅了,只是一點兒,增值稅160000抵扣了67

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:51

你好,你說的是申報結果,現在要看什么原因要轉出?做賬不是看報稅結果,是要看經濟業務是怎么回事?為啥要轉出?

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-25
您好,這樣的話,你們就需要再9月,做一個轉出就行
2023-10-08
你好 借 應交稅費e-進項稅額額 貸應交稅費-待認證進項稅
2021-01-14
同學你好 直接附在之前的抵扣分錄后面
2022-12-26
你好記載待認證就可以的,別的的不用處理
2022-12-31
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