生產企業 直接或委托出口自產應稅消費品:出口數量免征消費稅,不退稅,會計上可不計算消費稅;先繳后免稅的做相應分錄。 出口不予免稅或退稅的應稅消費品:視同國內銷售,銷售時、繳納時、銷貨退回及退稅時做對應分錄。 外貿企業 購進應稅消費品出口:免稅且退稅,按從價或從量方法計算退稅,申請、收到退稅及退關退貨補繳時做對應分錄。 代理出口應稅消費品:收到、退還、補繳及收回補繳稅款時做對應分錄。
老師,請幫忙解答下,好像組成價格才是解析的公式,直接進口繳納消費稅的應該選A答案吧
@郭老師,麻煩老師這邊幫忙繼續解答一下,謝謝 這個該如何處理,產品的模具,是否要發票,要發票別人供應商收取我們5個稅點
麻煩老師幫我看一下這道題,為什么要把進口高檔化妝師的消費稅扣除呢,進口的高檔化妝品沒說用于生產B型高檔化妝品
老師早上好。有個問題請教下你。麻煩老師幫忙解答下。謝謝[玫瑰]這個月進項142039.93 銷項73976.95 實繳稅4061.36 結轉增值稅的分錄應該怎么做呀
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,怎么知道出口的產品要不要交消費稅?
這個看看是不是應稅消費稅產品就可以
這個是嗎?
同學你這個是的哦
那我要申報消費稅是嗎?怎么申報消費稅呢?是在增值稅申報表上申報嗎?
電子稅局里面申報的 找消費稅申報表
那我們可以抵消費稅嗎?
沒有核定消費稅,沒法申報
這個得問問當地稅局了 看看是不是要先核定
出口的消費稅要退嗎
老師,怎么知道可以退消費稅呢?
這個不退的 消費稅不退