你好記載待認證就可以的,別的的不用處理
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發票,已經付款坐成本并且認證抵扣,現在接到稅務局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉出,也不能做成本,想問下賬務上我要怎么處理?會計分錄怎么做啊?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師你好,我有個棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發票,但是發票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個做成待認證進項,我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認證發票,請問老師下一個月怎么處理呀?現在下一個月怎么處理分錄怎么做?就是不認證不抵扣分錄怎么寫?急急
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進項稅額怎么處理,我現在做8月份的賬,但是這個進賬我已經認證了也抵扣,現在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發一下。謝謝
我想問下,10月份報稅期認證了一張7月份已經做賬的的發票,7月份做賬的是分錄是 借:主營業務成本 _福利費700 貸:庫存現金 700, 因為這個票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認證并申報繳稅了,我想問下這個我該怎么操作進項稅額轉出
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
老師,我知道,但是下一個月不想抵扣,不認證,因為我現在做的分錄在建工程,那么下一個月不抵扣不認證,分錄怎么寫呀?不認證不抵扣稅金算在在建工程里面?請問老師怎么寫??擔心這個怎么寫?
不認證就不用處理的哦,不認證的計入待認證就可以,在建工程要記不含稅金額
老師,你還是不理解我說的話,我是說這個月不認證記賬到待認證里面,那么下一個月我還是不認證 ,也不抵扣了,我怎么把它記到成本里面呢?比如:10萬,借:在建工程-1號廠房10 借:應交稅費/增值稅/待認證1.3 貸:應付賬款 11.3 老師如果下一個月2023年元月份 我不抵扣不認證分錄:借在建工程11.3 貸:應付賬款11.3 把12月份分錄紅沖掉呀?老師分錄是這樣寫么??
您好,增值稅是不能進入成本的。
老師,如果不抵扣也不認證,成本里不是價稅合計么?
老師,你怎么不回復????
暫估也是暫估,不含稅的不可能講增值稅也計入成本,那肯定是不對的,錯的。
老師,下個月發票帶認證轉出,不抵扣,不認證,分錄怎么做呀?
不抵扣不認證不用做賬務處理
老師,我現在說的帶認證稅金怎么處理,不能永遠放在帶認證進項里面??
設么實收認證什么時候轉入進項稅就可以的
老師,建筑票太多了,這個月做待認證進項,下個月不認證不抵扣怎么處理待認證進項??
不認證不處理賬務的哦