申報的時候都不用核對勾選認證和賬上的數據?
老師,我們收到一張發票,沒有做賬,但是認證抵扣了進項稅,現在要把這個跨月發票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
老師,我們收到一張發票,沒有做賬,但是認證抵扣了進項稅,現在要把這個跨月發票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
老師,你好,請問下,我這邊收到了發票沒有拿去做認證抵扣,但是我做賬又是正常做的應交稅費-進項稅額,但是實際上的賬務處理是應交稅費-待抵扣進項稅額,請問這樣子的話我怎么處理?等我發現這個問題已經跨月好幾個月了
老師你好!我現在發現去年7月份有張進項發票漏認證了,但是我做賬已經做到應交稅費進項稅額里面去了,現在要怎么處理?
你好 老師,6月收到發票未入賬 ,但是6月已經做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發票做待認證進項稅額科目 ,在轉進項稅額科目,那7月應該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理啊?謝謝
忘記了,那現在要怎么處理比較好呢
借:應交稅費-待認證進項稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復