你這個超過30萬,是不能免稅的 建議你紅沖2萬元,這樣才可以免稅的
老師,關于報稅的問題。是小規模公司,在第一季度和第三季度的時候,公賬收到的款做了收入已經申報上去,報的增值稅比稅盤高的,第三季度的時候客戶要求開票,因為之前已經確認了收入,那報增值稅比稅盤少是不行的,我該怎么報增值稅?所得稅需要更改嗎?賬目又需要怎么處理呢?
請問老師:我們是小規模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發現發票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發票,這個月就按抄報的數字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師。我們是小規模。三季度營業額不足30萬,我做賬的時候也做了減免普票的增值稅,應交增值稅(自己開的專票)應該是100+,結果剛剛做第四季度的帳的時候,發現10月份交了1000+的增值稅,可能系統問題,去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現在應該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應該怎么處理? 怎么記賬?
老師,我們是物業公司,屬于小規模服務業,今年6-9月的物業費是現金收取的,并且忘記在10月征期內申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現在賬務應該怎么調整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?
老師,我們是小規模納稅人,商貿企業,我在補去年的賬,去年8月份開錯發票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發票,對方給我們開3萬元的商品賠償的發票,最后我們轉1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉3萬給對方,對方再轉2萬給我方)
你好老師,企業所得稅這塊兒,怎么區分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術咨詢服務,專用發票一般稅率是多少?
想問下,他們是發出商品后,也沒有收到貨款,不確認收入,想等開發票后再確認是怎么做賬的
做了確認收入分錄后,還沒來得及開發票,但是后期會開的,這樣申報的時候不會會重復申請,比如做了2季度無票收入申報,3季度補開發票了,賬肯定不會再做收入,但是3申報有增值稅,財務報表沒有收入,不就出現比對異常了嗎?老師可以明白我想表達的意思嗎?
那么你只是說 借:發出商品 貸:庫存商品 暫時不確認成本收入的
明白了,但是哎,傷腦筋,矛盾的是:我們用的金蝶系統,采購做了銷售出庫單以后,我會自動生成憑證、憑證就已經確認收入了,
因為是自動生成憑證,你這個最好是讓軟件供應商給你調整一下的