對(duì)的,是的,是這么做的。
小規(guī)模餐飲,給老板看的賬目就是收入分錄要把增值稅加入嗎?就是做無(wú)票收入,借方銀行存款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入,還要把應(yīng)交稅費(fèi)加上嗎?如果是外賬是不要加上應(yīng)交稅費(fèi)?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票為1月29日,2月2日銀行收款到賬,1月做賬,還是2月做賬? 二月做賬,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費(fèi) 還是必須1月做賬?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,普票、專票都開(kāi)了,做賬時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎?
老師你好,小規(guī)模科技企業(yè),公司賬戶收到了上海匯付數(shù)據(jù)備付金多筆,摘要是銀聯(lián)無(wú)卡貸記卡快捷業(yè)務(wù)。作為會(huì)計(jì)咋記帳,借記:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。公司不開(kāi)票的。
老師我想問(wèn)一下,我餐飲的收入15萬(wàn)沒(méi)做應(yīng)收賬款,直接入的銀行存款15萬(wàn),怎么計(jì)提增值稅,分錄怎么做 小規(guī)模納稅人 我做的是 借:銀行存款15萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么計(jì)提分錄怎么做 餐飲每筆直接入了銀行
給天貓開(kāi)票為什么金額是2363.78然后開(kāi)出的發(fā)票金額是2387.42呢
#提問(wèn)#老師,我們公司工抵房拿回來(lái)的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開(kāi)發(fā)商給公司只能開(kāi)普票,不能開(kāi)專票嗎?那這個(gè)房子賣的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊(cè)的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒(méi)有出口資質(zhì),就找我們老板說(shuō)借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來(lái)是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開(kāi)票,具體怎么開(kāi)? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開(kāi)保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆](méi)發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎